Комиссионная торговля в 1С: Бухгалтерии – учёт у комитента


Комиссионная торговля в 1С: Бухгалтерии – учёт у комитента

Опубликовано 09.09.2019 11:06 Автор: Administrator С комиссионной торговлей в последнее время сталкиваются всё больше и больше компаний. При нынешнем изобилии на рынке реализовать свой товар становится труднее, а небольшим розничным компаниям иногда сложно закупить необходимое количество продукции из-за нехватки оборотных средств. Поэтому как для комитента, так и для комиссионера такие сделки очень выгодны. Они оформляются договорами комиссии, в которых закрепляются все права и обязанности сторон. В одной из прошлых статей мы разбирали учет операций комиссионной торговли у комиссионера, а сейчас расскажем про учёт у комитента переданных комиссионеру (агенту) товаров.

Начнём с первоначальной настройки программы. Переходим в раздел «Администрирование», подменю «Функциональность» и на вкладке «Торговля» ставим галочку «Продажа товаров или услуг через комиссионеров (агентов)». После верной настройки программы в разделе «Продажи» появится документ «Отчёт комиссионера (агента) о продажах», а в договорах с контрагентами новый вид: «С комиссионером (агентом) на продажу».

Теперь перейдём к отражению факта передачи комиссионного товара агенту. Напомним, что при такой сделке правообладателем товара остаётся комитент, поэтому передача товара оформляется проводкой Дт 45.01 Кт 41.01.

Для её формирования в программе 1С: Бухгалтерия необходимо создать документ «Реализация (товары, услуги, комиссия)» в разделе «Продажи». Важным реквизитом, отвечающим за верное отражение операции, является договор с комиссионером.

Помимо вида договора, также нужно выбрать способ расчёта комиссионного вознаграждения, который закреплен в договоре комиссии.

В программе можно выбрать один из трех видов расчёта вознаграждения:

— процент от суммы продажи,

— процент от разности сумм продажи и поступления,

— не рассчитывается.

В нашем примере будем использовать расчёт процентом от суммы продажи. Для более удобного расчета размер процента поставим равный 10 и сохраним договор.

Вернёмся к отражению передачи товара на комиссию. В табличной части документа «Реализация (товары, услуги, комиссия)» выбираем номенклатуру с видом «Товары». Проверяем счета учёта в конце строки и проводим документ. Документально передача товара от комитента комиссионеру оформляется товарной накладной ТОРГ-12, которую можно распечатать, нажав на кнопку «Печать».

После продажи товаров покупателю и получения отчета от комиссионера вводим «Отчёт комиссионера (агента) о продажах». Сделать это можно на основании документа «Реализация» или создать его в разделе «Продажи».

На вкладке «Главное» переходим по гиперссылке счетов учёта и меняем 62.01 на 76.09.

На вкладке «Реализация» отражаются проданные товары, а также проставляется дата счёта-фактуры.

Внимание! Графа «Счёт-фактура», выделенная красным на рисунке, заполнится автоматически после проведения документа.

Если агентом были проданы не все товары, и он хочет часть товаров вернуть, то заполняется вкладка «Возвраты».

На вкладке «Денежные средства» указывается оплата, поступившая комиссионеру от покупателя. На вкладке «Дополнительно» можно указать Грузополучателя и Грузоотправителя, если они отличаются от Поставщика и Покупателя.

Проведённый документ сформирует движения по счетам:

Дт 90.02.1 Кт 45.01 на сумму себестоимости, проданных товаров

Дт 76.09 Кт 90.01.1 на сумму выручки

Дт 90.03 Кт 68.02 на сумму НДС от реализации товаров

Дт 60.01 Кт 76.09 на сумму комиссионного вознаграждения с учётом НДС

Дт 44.01 Кт 60.01 на сумму комиссионного вознаграждения без НДС

Дт 19.04 Кт 60.01 НДС с комиссионного вознаграждения

Комиссионер при выставлении акта выполненных работ на свои агентские услуги также выписывает счёт-фактуру. Регистрируем её в подвале документа «Отчёт комиссионера (агента) о продажах» на вкладке «Главное».

Вернёмся к выданному счёту-фактуре. Программа зарегистрировала его в момент проведения «Отчёта комиссионера». Для того, чтобы распечатать документ, нужно нажать на кнопку «Перейти к иерархическому списку связанных документов», или зайти в раздел «Продажи» — «Счета-фактуры выданные». Данный счёт-фактура отобразится в Книге продаж.

Задолженность комиссионера проще всего проверить, сформировав оборотно-сальдовую ведомость по счёту 76.09, как на рисунке ниже:

Последним этапом сделки получаем разницу между суммой продажи и вознаграждением комиссионера на расчётный счёт. В нашем примере удобнее всего ввести документ поступления денежных средств на основании «Отчёта комиссионера (агента) о продажах».

Проверяем счет расчётов и проводим документ. На этом учёт операций комиссионной торговли у комитента окончен. Желаю вам лёгкости в отражении подобных операций!

Автор статьи: Алина Календжан

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Добавить комментарий

Комментарии

0 #33 Елена 10.02.2022 20:01 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с учетов товаров все понятно, а если по договору комиссии передаю автомобиль (основное средство). Выбираю во вкладке «Товары», не дает выбрать автомобиль, т.к. числится на 01 счете. Нужна промежуточная проводка либо что-то неправильно делаю?

Цитировать

0 #32 Алина Календжан 24.01.2022 17:25 Цитирую Елена:

Добрый день! А как быть, если комитент передает услуги, а не товары? Т.е. у нас нет купленных товаров на 41 счёте, чтобы их передать/реализовать? Как тогда строиться учёт в 1с? Все-все примеры в интернете только с товарами, к сожалению. Я пробовала идти по шагам вашей статьи, но на шаге Реализация: товары, работы, услуги, когда я выбираю контрагента ( при этом все настройки программы Я выполнила, также и договор) у меня сразу же пропадает вкладка Услуги, остаётся только Товары, т.е. реализовать услугу в данном разделе не получается,подскажите, где ошибка? И возможно у вас есть статья подходящая? Заранее спасибо!

Добрый день. Реализация услуг ни чем не отличается от товаров. На вкладке Товары вместо товаров нужно выбрать услуги, если конечно же это комиссионная торговля, а не агентская схема взаимодействия. Цитировать
0 #31 Елена 19.01.2022 04:07 Добрый день! А как быть, если комитент передает услуги, а не товары? Т.е. у нас нет купленных товаров на 41 счёте, чтобы их передать/реализ овать? Как тогда строиться учёт в 1с? Все-все примеры в интернете только с товарами, к сожалению. Я пробовала идти по шагам вашей статьи, но на шаге Реализация: товары, работы, услуги, когда я выбираю контрагента ( при этом все настройки программы Я выполнила, также и договор) у меня сразу же пропадает вкладка Услуги, остаётся только Товары, т.е. реализовать услугу в данном разделе не получается,подс кажите, где ошибка? И возможно у вас есть статья подходящая? Заранее спасибо!

Цитировать

0 #30 Алина Календжан 07.12.2021 19:58 Цитирую Евгения:

Добрый день. Мы являемся комитентом, продаем товары через маркетплейсы. Возможно ли вести учет в 1с рознице базовая.? И как правильно настроить

Добрый день. К сожалению, нет. Я бы рекомендовала либо 1С: Управление торговлей, либо 1С: Бухгалтерия предприятия. Цитировать
0 #29 Алина Календжан 07.12.2021 19:57 Цитирую Евгения:

Добрый день, а в программе 1с розница базовая, возможно вести такой учет. Там насколько мы поняли возможна комиссионная торговля только, т.е. жля комиссионеров. Мы являемся комитентом.

Добрый день. К сожалению в 1С: Розница есть только функционал комиссионера. Цитировать
0 #28 Евгения 05.12.2021 18:50 Добрый день. Мы являемся комитентом, продаем товары через маркетплейсы. Возможно ли вести учет в 1с рознице базовая.? И как правильно настроить

Цитировать

0 #27 Евгения 05.12.2021 18:47 Добрый день, а в программе 1с розница базовая, возможно вести такой учет. Там насколько мы поняли возможна комиссионная торговля только, т.е. жля комиссионеров. Мы являемся комитентом.

Цитировать

0 #26 Ирина Плотникова 28.10.2021 03:06 Цитирую Елена:

Добрый день!Организация(ОСНО) продает ОС (автомобиль) физлицу по договру комиссии с организацией(УСНО «доходы»), имеющей ККТ. Как продавцу отразить данную операцию в программе?

Елена, добрый день. Правильно ли мы понимаем, что из-за отсутствия у вас ККТ вы осуществляете трехстороннюю сделку? Может стоит взять кассу в аренду на время сделки? Сбербанк например выдает в аренду кассы за совсем небольшие деньги на нужный вам период. Цитировать
0 #25 Елена 22.10.2021 16:44 Добрый день!Организаци я(ОСНО) продает ОС (автомобиль) физлицу по договру комиссии с организацией(УС НО «доходы»), имеющей ККТ. Как продавцу отразить данную операцию в программе?

Цитировать

+2 #24 Алина Календжан 20.08.2021 02:17 Цитирую Светлана:

Добрый день! Подскажите, мне перевыставили транспортно-экспедиционные услуги. Акт составлен от комиссионера, а в счет-фактуре они указали как продавца изначального продавца, от которого они перевыставляют нам услугу. Это правильно? И как мне это разносить в 1с?

Добрый день. Вы услугу получили от того, кому заплатили. Соответственно и документы вы вводите в базу от комиссионера. Комитента нигде указывать не нужно. Цитировать
0 #23 Светлана 16.08.2021 13:43 Добрый день! Подскажите, мне перевыставили транспортно-экс педиционные услуги. Акт составлен от комиссионера, а в счет-фактуре они указали как продавца изначального продавца, от которого они перевыставляют нам услугу. Это правильно? И как мне это разносить в 1с?

Цитировать

0 #22 Надежда 25.06.2021 16:58 Цитирую Алина Календжан:

Цитирую Надежда: Добрый день. Сижу читаю статьи и что-то вообще запуталась. Мы не так давно открыли точку ПВЗ Озон. Получается мы комиссионеры, ОЗОН комитент, если правильно понимаю. Я впервые с этим сталкиваюсь и пытаюсь разобраться. Так вот нам привозят заказы с ОЗОН по акт приема-передачи, то есть это наша поставка (создаем поступление) потом приходят клиенты забирают посылки (мы делаем реализацию? так? Программа 1с Предприятие 8.3. В конце месяца делаем отчет комитенту, счет и акт за месяц. Поправьте меня, если не так понимаю.

Добрый день. Для вас есть другая статья на нашем сайте, поищите по слову маркетплейс. В ней подробно описан алгоритм работы с торговыми площадками озон, вайлдберис и тд Благодарю, сегодня обязательно посмотрю….. как хорошо, что на Вас наткнулась в огромном мире интернет. Цитировать
+1 #21 Алина Календжан 23.06.2021 04:32 Цитирую Надежда:

Добрый день. Сижу читаю статьи и что-то вообще запуталась. Мы не так давно открыли точку ПВЗ Озон. Получается мы комиссионеры, ОЗОН комитент, если правильно понимаю. Я впервые с этим сталкиваюсь и пытаюсь разобраться. Так вот нам привозят заказы с ОЗОН по акт приема-передачи, то есть это наша поставка (создаем поступление) потом приходят клиенты забирают посылки (мы делаем реализацию? так? Программа 1с Предприятие 8.3. В конце месяца делаем отчет комитенту, счет и акт за месяц. Поправьте меня, если не так понимаю.

Добрый день. Для вас есть другая статья на нашем сайте, поищите по слову маркетплейс. В ней подробно описан алгоритм работы с торговыми площадками озон, вайлдберис и тд Цитировать
0 #20 Надежда 18.06.2021 19:11 Добрый день. Сижу читаю статьи и что-то вообще запуталась. Мы не так давно открыли точку ПВЗ Озон. Получается мы комиссионеры, ОЗОН комитент, если правильно понимаю. Я впервые с этим сталкиваюсь и пытаюсь разобраться. Так вот нам привозят заказы с ОЗОН по акт приема-передачи , то есть это наша поставка (создаем поступление) потом приходят клиенты забирают посылки (мы делаем реализацию? так? Программа 1с Предприятие 8.3. В конце месяца делаем отчет комитенту, счет и акт за месяц. Поправьте меня, если не так понимаю.

Цитировать

0 #19 Евгений 09.06.2021 02:28 Алина, спасибо за комментарий , прочитал данную стать. Стал вопрос о поступление оплаты за услуг. При оплате заказа , так же покупатель оплачивает услугу доставки. По примеру: стоимость доставки указана на сайте 100р.(оплаченна я сумма покупателем) реальная стоимость доставки 150р. (50 рублей оплачиваем со своей компании). Подскажите как верно провести услугу в 1С Цитирую Алина Календжан:

Цитирую Евгений: ДОбрый вечер,Алина ! Спасибо за статью. Подскажите пжл проводки. Мы работаем через комиссионера. Выставляем товар на продажу через маркетплейс. После поступления заказа от покупателя , мы самостоятельно формируем (собираем) заказ, регистрируем его в службе доставки (СДЭК), отправляем покупателю по указанному адресу. После того , как покупатель получает заказ , мы получаем оплату. Вопросы: -какие нужно использовать проводки при отгрузки товара; как дополнительно указать расходы на доставку (70% оплачивает сам покупатель, 30 % мы); — как правильно занести данные на расходные материалы (упаковка и т.д)

Добрый день. Рекомендую вам рассмотреть нашу статью «Работа с маркетплейсами», там проводки подробно описаны, и пример похож на Ваш. Цитировать
0 #18 Алина Календжан 08.06.2021 17:16 Цитирую Евгений:

ДОбрый вечер,Алина ! Спасибо за статью. Подскажите пжл проводки. Мы работаем через комиссионера. Выставляем товар на продажу через маркетплейс. После поступления заказа от покупателя , мы самостоятельно формируем (собираем) заказ, регистрируем его в службе доставки (СДЭК), отправляем покупателю по указанному адресу. После того , как покупатель получает заказ , мы получаем оплату. Вопросы: -какие нужно использовать проводки при отгрузки товара; как дополнительно указать расходы на доставку (70% оплачивает сам покупатель, 30 % мы); — как правильно занести данные на расходные материалы (упаковка и т.д)

Добрый день. Рекомендую вам рассмотреть нашу статью «Работа с маркетплейсами» , там проводки подробно описаны, и пример похож на Ваш. Цитировать
0 #17 Алина Календжан 08.06.2021 17:15 Цитирую Дарима:

Добрый день, Алина! У меня тот же вопрос, что и у Светланы: «Добрый день! По товарам все понятно. У меня другая ситуация. Мы продаем путевки через комиссионера. Как отразить в учете реализацию услуг по продаже путевок через документы?» Мы также оказываем услугу

Добрый день. Алгоритм действий тот же. Если у вас бланки путёвок на балансе числятся, как товар, то всё делайте по статье. Если нет, то передачи никакой не происходит и сразу вводится Отчёт комиссионера о продажах. Проводки в нём будут по дебету счета 60.01 и кредиту счета 62.01 — на сумму удержанного агентом вознаграждения; по дебету счета 62.01 и кредиту счета 90.01.1 — на сумму выручки от продажи путевок; по дебету счета 26 и кредиту счета 60.01 — на сумму вознаграждения агента. Цитировать
0 #16 Евгений 07.06.2021 02:15 ДОбрый вечер,Алина ! Спасибо за статью. Подскажите пжл проводки. Мы работаем через комиссионера. Выставляем товар на продажу через маркетплейс. После поступления заказа от покупателя , мы самостоятельно формируем (собираем) заказ, регистрируем его в службе доставки (СДЭК), отправляем покупателю по указанному адресу. После того , как покупатель получает заказ , мы получаем оплату. Вопросы: -какие нужно использовать проводки при отгрузки товара; как дополнительно указать расходы на доставку (70% оплачивает сам покупатель, 30 % мы); — как правильно занести данные на расходные материалы (упаковка и т.д)

Цитировать

0 #15 Дарима 29.05.2021 09:27 Добрый день, Алина! У меня тот же вопрос, что и у Светланы: «Добрый день! По товарам все понятно. У меня другая ситуация. Мы продаем путевки через комиссионера. Как отразить в учете реализацию услуг по продаже путевок через документы?» Мы также оказываем услугу

Цитировать

0 #14 Оксана 18.03.2021 02:03 Цитирую Анна Фомина:

Добрый день. Организация-комитент после проведения документов комиссионное вознаграждение попадает в КУДиР как доход. Такое может быть?

У нас тоже попадает как доход, потому что мы не оплачиваем за вознаграждение а происходит взаимозачет, те мы получаем сумму по отчету за минусом вознаграждения. Если у вас нет зачета, то уберите галочку в отчете комиссионера «удержано из выручки» Цитировать
0 #13 Алина Календжан 09.02.2021 05:21 Цитирую Анна Фомина:

Добрый день. Организация-комитент после проведения документов комиссионное вознаграждение попадает в КУДиР как доход. Такое может быть?

Добрый день. Вообще не должно. Комиссионное вознаграждение — это расходы комитента, а не доходы. Единственное, что приходит в голову: может быть у вас где-то задвоился расход и программа компенсировала его доходом. Сделайте отбор в КУДиР по данному контрагенту и проанализируйте . Цитировать
0 #12 Анна Фомина 03.02.2021 19:44 Добрый день. Организация-ком итент после проведения документов комиссионное вознаграждение попадает в КУДиР как доход. Такое может быть?

Цитировать

+1 #11 Алина Календжан 19.11.2020 02:44 Цитирую Наталья:

Добрый день! Подскажите если мы передаём товар на комиссию и комиссионер продаёт его по разным ценам( акциям и скидкам) не конкретно по поставкам а произвольно по разным товарам из поставакам. То есть реальные цены мы видим только в отчетах и товара много разного, как с этим быть?

Добрый день. А в чем именно вопрос? Вы передаёте товары по одной стоимости, а продаёт он их по другой. Отражаете цены продажи в отчёте. В договоре с комиссионером есть такой вариант настройки, как разница между ценой продажи и покупки. Цитировать
0 #10 Алина Календжан 19.11.2020 02:42 Цитирую Татьяна:

Добрый день. А если комиссионер выставляет еще документ на оказанные услуги по доставке и хранению товара и удерживает сумму из отчета комиссионера. Как оформить его, чтобы сумма итого к перечислению сходилась с отчетом комиссионера+доставка. Если все суммы с НДС, или все суммы без НДС, то их можно объединить и назвать «Услуги комиссионера по продаже». И общую сумму указать в отчёте. Добрый день.А где в отчете комиссионера отражается сумма за доставку? Она плюсуется к комиссионному вознаграждению? Спасибо.

Добрый день. Если ставка НДС на всё одна, то можно объединить с вознаграждением , отдельной строки на доставку в отчете нет. Если ставки разные, то доставку нужно вводить отдельным актом на услуги, но в счетах взаиморасчётов указывать счёт 76.09. Тогда сальдо по 76.09 будет показывать реальную картину. Цитировать
0 Наталья 16.11.2020 16:45 Добрый день! Подскажите если мы передаём товар на комиссию и комиссионер продаёт его по разным ценам( акциям и скидкам) не конкретно по поставкам а произвольно по разным товарам из поставакам. То есть реальные цены мы видим только в отчетах и товара много разного, как с этим быть?

Цитировать

0 Татьяна 06.11.2020 14:07 Добрый день. А если комиссионер выставляет еще документ на оказанные услуги по доставке и хранению товара и удерживает сумму из отчета комиссионера. Как оформить его, чтобы сумма итого к перечислению сходилась с отчетом комиссионера+до ставка. Если все суммы с НДС, или все суммы без НДС, то их можно объединить и назвать «Услуги комиссионера по продаже». И общую сумму указать в отчёте. Добрый день.А где в отчете комиссионера отражается сумма за доставку? Она плюсуется к комиссионному вознаграждению? Спасибо.

Цитировать

+1 Галина Михайловна Рожкова 21.10.2020 19:55 Спасибо большое за статью!!!! Очень пригодилась. Без вас бы я долго и мучительно до всего доходила.

Цитировать

0 Алина Календжан 10.10.2020 16:35 Цитирую Наталья:

Добрый день. А если комиссионер выставляет еще документ на оказанные услуги по доставке и хранению товара и удерживает сумму из отчета комиссионера. Как оформить его, чтобы сумма итого к перечислению сходилась с отчетом комиссионера+доставка.

Добрый день. Если все суммы с НДС, или все суммы без НДС, то их можно объединить и назвать «Услуги комиссионера по продаже». И общую сумму указать в отчёте. Цитировать
0 Наталья 09.10.2020 19:04 Добрый день. А если комиссионер выставляет еще документ на оказанные услуги по доставке и хранению товара и удерживает сумму из отчета комиссионера. Как оформить его, чтобы сумма итого к перечислению сходилась с отчетом комиссионера+до ставка.

Цитировать

+1 Алина Календжан 07.09.2020 13:43 Цитирую Елена:

Добрый день! А если товар реализуется комиссионером на экспорт за валюту. При этом налоговая база у комитента должна сформироваться по НДС по курсу на дату отгрузки, а по прибыли на дату прихода вагона с учетом авансов, которые не переоцениваются. Каким образом реализовать это в 1с у Комитента?

Добрый день. Вопрос не из простых, поэтому его надо рассматривать индивидуально, учитывая множество нюансов. Скорее всего будет много ручных проводок. Цитировать
0 Елена 04.09.2020 16:33 Добрый день! А если товар реализуется комиссионером на экспорт за валюту. При этом налоговая база у комитента должна сформироваться по НДС по курсу на дату отгрузки, а по прибыли на дату прихода вагона с учетом авансов, которые не переоцениваются . Каким образом реализовать это в 1с у Комитента?

Цитировать

0 Алина Календжан 18.08.2020 13:22 Цитирую Светлана:

Добрый день! По товарам все понятно. У меня другая ситуация. Мы продаем путевки через комиссионера. Как отразить в учете реализацию услуг по продаже путевок через документы?

Добрый день. А чем путёвка не товар? Вы её покупаете и передаёте агенту для дальнейшей продажи. Если вы имели ввиду, что вы самостоятельно оказываете туристические услуги, а агент при этом ищет вам клиентов, то такие услуги оформляются стандартным актом выполненных работ и заносятся в программу в разделе «Покупки» — «Поступления (акты, накладные). Цитировать
+1 Светлана 07.08.2020 13:25 Добрый день! По товарам все понятно. У меня другая ситуация. Мы продаем путевки через комиссионера. Как отразить в учете реализацию услуг по продаже путевок через документы?

Цитировать

Обновить список комментариев

JComments

Реализация товаров на комиссии

Рассмотрим процесс оформления документов реализации. Из главного меню идем в «Продажи-Реализация (акты, накладные)».


Рис.6 Реализация товаров на комиссии

Открывается список документов по реализации. При помощи кнопки «+Реализация» создаем новый документ. В качестве его вида выбираем «Товары, услуги, комиссия». Заполняем его реквизиты:

  1. Номер – дату ставим самостоятельно, номер присваивается автоматически;
  2. Контрагент – Покупатель;
  3. Договор – указываем «С покупателем в рублях»;
  4. Организация – наша организация;
  5. Склад – Основной склад;
  6. Банковский счет – указываем наш;
  7. Расчеты – счета учета расчетов с контрагентом.

В табличной части указываем товары для продажи, суммы, ставку налога на добавленную стоимость. Обращаем внимание на счет учета, это обязательно 004.01.


Рис.7 Обращаем внимание на счет учета, это обязательно 004.01

Проводим документ, контролируем проводки. Мы видим списание товара с забалансового счета 004.01, а также факт продажи товара.


Рис.8 Проводим документ, контролируем проводки

Отчет комиссионера

Комиссионер обязан регулярно предоставлять отчет комитенту (принципалу) о проданном товаре. Сроки предоставления отчета законодательно не закреплены, но их прописывают в договоре. Если объемы товара большие, то удобно отчитываться ежемесячно, кроме того, комитент заинтересован в ежемесячных отчетах для того, чтобы своевременно и корректно начислять НДС. Если комитент не является плательщиком НДС, то может быть установлен любой период для отчетности.

Форму отчета можно разработать самостоятельно или использовать уже готовую, например, из интернета.

На первый взгляд договоры посредничества могут показаться немного запутанными. Много действующих лиц: агент, комитент, принципал, комиссионер, покупатели. Но если разобраться, то оказывается, что работать по договору посредничества намного проще и удобнее, вести учет легче, а преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Это и объясняет популярность такого вида предпринимательской деятельности. Теперь вы разобрались, что такое комитент, принципал, и уже не перепутаете эти понятия между собой.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]